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        九三学社柳州市委员会2021年度部门决算

        • 2022-08-03  柳州政协_九三学社信息员  

        内容导航:


        九三学社柳州市委员会

        2021年度部门决算

           

        第一部分:九三学社柳州市委员会概况

        一、主要职能

        二、部门决算单位构成

        第二部分:九三学社柳州市委员会2021年部门决算报表

        表一:收入支出决算总表

        表二:收入决算表

        表三:支出决算表

        表四:财政拨款收入支出决算总表

        表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

        表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        表七:一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

        表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        第三部分:九三学社柳州市委员会2021年度部门决算情况说明

        一、2021年度收入支出决算总体情况。

        二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

        三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

        四、2021年度政府性基金支出决算情况。

        五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

        六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明。

        七、其他重要事项情况说明。

        第四部分:名词解释

        第一部分:九三学社柳州市委员会概况

        一、主要职能

        九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。九三学社的基本职能是:参政议政、民主监督和参与中国共产党领导的政治协商。九三学社柳州市委坚持以经济建设为中心、科学发展为主题,紧紧围绕加快完善社会主义市场经济体制、加快转变经济发展方式,努力促进中国特色社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设的协调发展参政议政。开展了多方面的社会服务,如“送医送药下乡”和“国际科学与和平周”等社会活动。发挥本党派优势,为推进医疗卫生事业改革发展和生态文明建设,促进社会公平正义,维护社会安定团结贡献力量。

        二、部门决算单位构成

        九三学社柳州市委员会成立于1985年7月。社市委机关本级没有下属单位,内设3个职能科室,具体为:办公室、组织部、宣传部。单位人员编制总数6人,全部为行政编制,其中编内在职实有人数5人,退休补助6人。

            第二部分:九三学社柳州市委2021年部门决算报表

        (此部分另附表格,详见附件3:九三学社柳州市委员会部门决算公开表)

        第三部分:九三学社柳市委员会2021年度部门决算情况说明

        一、2021年度收入支出决算总体情况

        (一)本部门2021年度总收入156.91万元,其中本年收入146.61万元。2020年度决算数减少13.69万元,下降8.54%,收入具体情况如下。

        1.一般公共预算财政拨款收入146.61万元,为财政当年拨付的资金。2020年度决算数减少13.69万元,下降8.54%,主要原因是:经费压减。

        2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

        3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

        4.事业收入0万元。

        5.经营收入0万元。

        6.其他收入0万元。

        7.使用非财政拨款结余0万元。                               

        8.年初结转和结余10.31万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加6.82万元,增长195.98%,主要原因是:2020年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到2021年度。

        (二)本部门2021年度总支出156.91万元,其中本年支出146.61万元, 2020年度决算数减少13.69万元,下降8.54%。支出具体情况如下:

        1.一般公共服务支出116.80万元,主要用于行政运行、参政议政2020年度决算数减少5.49万元,下降4.49%,主要原因是:经费压减。

        2.社会保障和就业支出22.91万元,主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出2020年度决算数增加2.65万元,增长13.07%,主要原因是:年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有2021年退休干部春节慰问金补差;2020年统发工资人员增资养老保险、职业年金等

        3.卫生健康支出9.08万元,主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助,较2020年度决算数减少1.96万元,下降17.75%,主要原因是:经费压减。

        4. 住房保障支出8.12万元:主要用于住房公积金,较2020年度决算数增加0.98万元,增长13.73%,主要原因是:年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有2020年统发工资增人增资住房公积金。

        5.结余分配0万元。

        6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少14.04万元,下降100%,主要原因是:2021年以支定收,年末无结转和结余。

        二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

        本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出146.61万元,2020年度决算数减少13.69万元,下降8.54%。其中:基本支出127.77万元,项目支出29.14万元。

        本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   128.63万元,支出决算为146.61万元,完成年初预算的113.97%。其中:

        (一)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项),年初预算为69.24万元,支出决算为87.66万元,完成年初预算的126.60%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有2021年增人增资、2020年度绩效考评补发奖励、2021年绩效考评奖差额调整。

        (二)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项),年初预算为21.28万元,支出决算为29.14万元,完成年初预算的136.94%。决算数大于预算数的主要原因是:2020年度支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到2021年度,下达 2021年机关事业单位培训预算。

        (三)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项),年初预算为5.95万元,支出决算为6.67万元,完成年初预算的112.10%。决算数大于预算数的主要原因:年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有2021年退休干部春节慰问金补差;2020年统发工资人员增资养老保险、职业年金等

        (四)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为10.56万元,支出决算为10.82万元,完成年初预算的102.46%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有2020年统发工资人员增资养老保险。

        (五)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为5.28万元,支出决算为5.41万元,完成年初预算的102.46%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有2020年统发工资人员增资职业年金。

        (六)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为5.15万元,支出决算为5.28万元,完成年初预算的102.52%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有2020年统发工资人员增资医疗保险。

        (七)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为3.26万元,支出决算为3.81万元,完成年初预算的116.87%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有2021医保年度公务员医疗补助差额。

        (八)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为7.92万元,支出决算为8.12万元,完成年初预算的102.52%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有2020年统发工资人员增资住房公积金。

        三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出127.77万元,支出具体情况如下:

        (一)工资福利支出107.12万元,完成年初预算的124.86%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有补发2020年度绩效考评奖励、预发2021年度绩效考评奖励(增补)、预发2021年度绩效考评奖励(补差)、2020年度考核优秀奖励、下达2021年考核优秀、下达2021年增人增资预算、下达机关、参公单位2021年下半年公务员医疗补助差额、下达2020年机关事业单位退休人员一次性缴纳医疗保险费预算等。

        (二)商品和服务支出13.98万元,完成年初预算的85.35%。决算数小于预算数的主要原因是:经费压减。

        (三)对个人和家庭的补助6.67万元,完成年初预算的112.10%。决算数大于预算数的主要原因是:2021年退休干部春节慰问金补差等。

        四、2021年度政府性基金支出决算情况

        九三学柳州市委员会2021年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。

        五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

        九三学社柳州市委员会2021年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

        六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

        本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.20万元,完成年初预算的100%,比上年减少 0.08万元,主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.20万元。

        具体情况如下:

        (一)因公出国(境)费支出0万元。

        (二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。

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        (三)公务接待费支出0.20万元,完成年初预算的100%, 比上年减少0.08万元,原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支国内公务接待支出0.20万元。主要用于接待上级有关部门的考察调研、各地九三兄弟单位学习交流等公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组批次3次、来宾16人次。主要是九三学社中央、九三学社广西区委调研组等来柳考察调研。国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

        七、其他重要事项情况说明

        (一)机关运行经费支出情况说明。

        本部门2021年度机关运行经费支出13.98万元,比年初预算数减少2.40万元,降低14.65%。主要原因是:因疫情原因减少外出培训活动,严厉贯彻厉行节约原则,减少开支。

        (二)政府采购支出情况说明。

        本部门2021年度政府采购支出总额1.17万元,其中:政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额1.17万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额1.17万元,占政府采购支出总额的100%。

        (三)国有资产占用情况说明。

        截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:公务用车0 辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;其他用车0辆,其他用车主要是0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

        (四)预算绩效管理工作开展情况。

        1.绩效管理工作开展情况。

        根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,没有项目预算绩效。共涉及资金156.91万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

        组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出156.91万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,该项目整体按照原预算和计划实施,项目管理规范有序,达到了预期的绩效目标项目绩效情况为“优”。

        2.部门决算中项目绩效自评结果。

        绩效评价结果显示,我单位部门整体支出绩效情况理想,达到部门整体支出申请时设定的各项绩效目标。

        第四部分:名词解释

        一、财政拨款收入:指柳州市财政部门当年拨付的资金。

        二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

        五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

        六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

        七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十二、“三公”经费:纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费,是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


        附件3:九三学社柳州市委会2021部门决算公开表.xls



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